中国中检山东公司召开内部审计问题整改推进会

时间:2024-03-12 点击数:

       为进一步落实集团关于内部审计管理的规定,深化对内部审计工作的认识,确保审计整改责任落实和工作有序推进,3月7日,中国中检山东公司召开内部审计问题整改推进会。监督中心副总经理、审计部部长崔晓娟主持会议,监督中心总经理赵庆磊参加会议。

       会上,崔晓娟详细介绍了集团内审部管计理机制、山东公司内部审计职责、内部审计工作内容以及近年来审计基本情况,围绕审计发现的合规经营、违反中央八项规定精神、工程管理、内部控制、资产管理、财务管理等六方面问题,提出了具体整改要求,并对2023年6家三级公司离任审计问题整改、集团审计库录入、迎接离任审计和内控审计等工作进行了安排和部署。

       会议对审计整改工作提出三点要求:一是提高认识,压紧责任。各单位“一把手”要严格落实审计整改第一责任人责任,领导班子其他成员承担“一岗双责”,纪检委员发挥日常监督作用,形成上下联动的工作氛围。二是正确对待,认真整改。审计监督是山东公司“大监督”体系专责监督的重要形式,目的是“促管理、控风险、强监督”,各单位应确保审计整改任务落实落地,扎实做好“后半篇文章”。三是标本兼治,常态长效。审计整改应注重深挖根源,制定的措施要有针对性、可操作性,防止“数字整改”“虚假整改”,以有力有效审计整改推动保障公司高质量发展。

       省公司各部室、检验检测中心、认证中心、各分子公司主要负责人及审计、财务、内控合规等相关负责人参加会议。

 

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