东营公司积极落实审计整改要求加强内部控制

时间:2023-08-22 点击数:

       8月8日,中国中检山东公司发布《中国中检山东公司关于落实审计整改要求做好各项工作的通知》,东营公司高度重视,接到通知第一时间召集相关责任人召开专题会议,研究相关制度的完善及落实事宜。

       根据专题会议要求,相关责任人制订了《东营公司固定资产管理细则》、《东营公司行政事务管理细则》等文件,修订完成《东营公司车辆管理办法》、《东营公司采购管理办法》,从制度管理上加强内控。同时为进一步掌握资产使用管理现状,加强对固定资产的监督、管理,提高资产利用率。8月16日-18日,东营公司开展资产盘查工作,由综合部财务负责组织实施。

       盘点现场采取以物对账、以账核物、逐一查对的方式,对固定资产的名称、型号、类别、数量、使用人、存放地点等信息逐项进行核对,根据资产使用状况,在盘点表中注明“在用、闲置、待报废”。最后对盘点结果进行复盘,整理分析盘存结果,形成盘点报告。

       通过开展一系列工作,东营公司深刻认识到审计整改工作的重要性、严肃性。下一步,东营公司将继续严格要求、规范运营,实现企业的高质量稳定发展。




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